Dobrý deň,
chcem sa opýtať ohľadom DNM – zriaďovacie výdavky, ktoré sa majú vyradiť z účtovníctva. Máme povinnosť robiť k nim odpisy do marca 2009. A k 1.4.2009 ich treba preúčtovať na účet 429/071.
Aby sa mi ďalej tento majetok od apríla neodpisoval mám zadať v Evidencie majetku voľbu Neodpisovať? A interný doklad na preúčtovanie zostatku si spraviť ručne? Robíme automatické zaúčtovanie odpisov, nebude to mať nejaký vplyv na túto uzávierku? Ďakujem
1 odpoveď
Dobrý deň pani Mordáčiková,
vo verzii 13.00, ktorá bude na našej internetovej stránke 1.1.2010, bude možnosť zadať zaúčtovanie účtovných odpisov na účet 429/071. V súčasnej verzii programu máte v účtovných odpisoch účet 551. Aby sa majetok ďalej neodpisoval, v záložke účtovné a daňové odpisy sa zadá typ odpisu doodpisovať. Interný doklad na preúčtovanie zostatku spravíte ručne. Automatické zaúčtovanie odpisov nemá vplyv na túto uzávierku. V prípade nejasností nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21.