Dobrý deň, po termíne podania daňového priznania k DPH som dodatočne zaúčtovala faktúru z EÚ, ktorá bola vystavená v októbri 2016. Je potrebné urobiť prečíslovanie tak, aby interné čísla záväzkov išli do poradia? Faktúru uložil program chronologicky podľa dátumu vystavenia, ale tým pádom nesedí interné číslovanie faktúr. Ďakujem

, pridaná odpoveď 7. januára 2021