Dobrý deň,
poprosím o radu ako správne zaevidovať opravu základu dane (dôvod: skonto za skoršiu úhradu) pri prijatej faktúre z EÚ  aby sa mi správne vykázali čiastky v DP DPH a KV. Dobropis dodávateľ neposlal (informácia o skonte je uvedená na faktúre).
Ďakujem

, pridaná odpoveď 18. januára 2021