Dobrý deň,

podnikateľ získal dotáciu z Maďarska na kúpu POS systému. 70 % z ceny zariadenia bolo hradených zo zdrojov zo zahraničia a zvyšných 30 % hradil podnikateľ z vlastných zdrojov, ale nakoľko je platcom DPH, aj túto sumu musela uhradiť jeho firma. Dodávateľ vystavil predfaktúru pre podnikateľa v celkovej sume. Podnikateľ uhradil 30 % + DPH z celkovej sumy a následne mu dodávateľ vystavil faktúru na túto sumu. Zvyšných 70 % sumy bez DPH uhradila nadácia dodávateľovi na jeho účet. Ako mám postupovať pri zaúčtovaní tej zvyšnej sumy, ktorú uhradila nadácia?
Ďakujem za odpoveď.

, pridaná odpoveď 16. decembra 2020