Dobrý deň, chcem sa opýtať, aká je správna evidencia dokladov, ktoré nie sú pre firmu daňovým dokladom a tiež si z nich nemôže odpočítať DPH.  Je správne zaevidovať doklad v celkovej sume na typ sumy V, alebo rozčleniť aj DPH na typ sumy KV + DPH na KV20.  Niekedy máme totižto na faktúre, pokladničnom bloku tovar, ktorý čiastočne je daňový a čiastočne nie a nie sme si istý, ktorá evidencia je správna. Vopred ďakujem.

, pridaná odpoveď 15. októbra 2020