Dobrý deň, prosím mohli by ste mi poradiť, ako postupovať, keď zahraničný odberateľ za uskutočnenú prepravu vystaví sám faktúru a našu vráti späť, ako účtovať a zapísať do SV
ADMIN Miroslava Mráziková, pridaná odpoveď 5. marca 2021
1 odpoveď
Dobrý deň pani Masaryková,
v prípade, že má Váš zahraničný odberateľ právo vystavovať faktúry vo Vašom mene, takúto faktúru zaúčtujete štandardne v okruhu zOF pomocou vzoru automatického účtovania 50 zOF – Nový doklad v príslušnej sadzbe DPH. Typy súm použijete podľa toho, do ktorého riadku daňového priznania DPH má daný doklad vstupovať.
ADMIN Miroslava Mráziková, pridaná odpoveď 5. marca 2021