v decembri prišla faktúra z EÚ s dátumom vystavenia 30.9.2014. Napriek urgencii ju poslali až teraz. faktúru som v septembri nezaevidovala, keďže som žiadnu nemala. Je potrebné urobiť opravné priznanie k DPH príslušné obdobie alebo ju môžem zaevidovať tak ako mi prišla a dať do priznania k DPH v tomto období? Ďakujem.
1 odpoveď
Dobrý deň,
v uvedenom prípade je potrebné zaevidovať faktúru so skutočným dátumom vystavenia. Následne urobíte v programe dodatočný výkaz DPH za september 2014.
Z pohľadu KV keďže faktúra prišla až v decembri, faktúra bude do KV vstupovať za 12/2014.
Zároveň Vás chceme informovať, keďže ide o špecifický spôsob zaevidovania faktúry, kde suma faktúry do výkazu DPH vstupuje s iným dátumom ako do KV, vystavenie KV vrátane tejto faktúry je potrebné doplniť ručne – na stránke finančnej správy.