Dobrý deň, dostal som faturu od dodávateľa kde mi fakturoval bonus sumou -50,-€ bez DPH + -10,-€ DPH. Podľa všetkého by sa mala zaevidovať do KV oddiel C2 ale po akým kódom v PD? 28(21Ao) to nieje lebo sa nejedná o dobropis. Ďakujem za radu.
1 odpoveď
Dobrý deň pán Roman,
jedná sa o obratový bonus? Pokiaľ áno, obratovým bonusom dochádza k zmene alebo oprave už uskutočnených zdaniteľných plnení. Podľa nášho názoru by teda táto faktúra mala smerovať do záväzkov s typom dokladu dobropis a teda aj riadok DPH Vám program prednastaví ako opravu 28(21Ao) a oddiel KV bude C2. Pokiaľ máte pochybnosti o správnosti riadku DPH, odporúčame overiť si túto informáciu priamo na Finančnej správe.