Dobrý deň,
chcem sa spýtať, kedy mám pri účtovaní ID v PD na záložke Ostatné použiť ID ako uzávierkový. V rámci uzávierkových operácii PD sa mi nezobrazili ID ako uzávierkové. Používam len Pokl.tuzemskú, žiadne kurzy ani valuty, a cez ID som účtovala v PD dotáciu UPSVaR a to nasledovne: EZ – VNZD, potom príjem PNZD, z toho úhrady napr. odvody-ID- PNZD mínusovou položkou, druhým dokladom preúčtujem ID- POZD s plusom a nakoniec úhrada banka výdaj-odvody-kladná suma a cez Uhrádzaný doklad ponížim sumu záväzkov. ID som neoznačovala ako uzávierkový. Použiť ID ako uzávierkové aj v tomto prípade a ako pri uzávierke PD postupovať? Ďakujem
1 odpoveď
Dobrý deň,
ako uzávierkové doklady sa evidujú:
– daňové odpisy majetku,
– výpočet kurzových rozdielov na konci účtovného roka k 31.12.,
– vzájomný zápočet faktúr.
Na ostatných dokladoch, ktoré účtujete pomocou Interných dokladov, voľbu Uzávierkové doklady nezaklikávate.