Dobrý deň, obchodná spoločnosť, platiteľ DPH má v činnosti internetový obchod s tovarom. V mesiaci máme priemerne 5 – 8 prípadov, keď tovar posielame občanovi – nepodnikateľovi do Českej republiky. Fakturáciu si robí zákazník sám a do účtovníctva – EUD to robíme prenosom cez I Kros. Tieto české faktúry občanom nám automaticky program zaradí do odd.  D2 kontrolného výkazu. Podľa usmernenia fin. správy, sa tieto faktúry občanom českej republiky v rámci internetového obchodu majú uvádzať do odd. A1 kontr. výkazu. Čo a kde si máme správne nastaviť, aby nám faktúry občanom zaradilo do správneho oddielu KV ?  Prípadne ako to najjednoduchšie opraviť ? Lebo čo keby takýchto faktúr bolo oveľa viac ?
Ďakujem za skorú odpoveď.

, pridaná odpoveď 17. októbra 2020