Zaujímalo by ma, ked som vytvárala KV DPH, tak do oddielu A1 sa mi uviedli všetky OFA s tým, že sú identifikované podľa IČ DPH. Čo ale s tým, keď napr. zadaný partner má len IČO alebo DIČ? Teda prvý stĺpec v A1 – IČ DPH odberateľa mám prázdne, je to chyba, alebo faktúra má byť vedená do iného oddielu KV DPH? Ale podľa programu je to v poriadku. Mám 3 takéto OFA. Ďakujem
3 odpovede
Dobrý deň. Ak partner má IČO, odoslaná faktúra pôjde od oddielu A1 Kontrolného výkazu.Bunka IČ DPH v kontrolnom výkaze bude prázdna. Len v prípade,že IČO nemá, t.j. ide o občana, pôjde odoslaná faktúra do oddielu D2.
dobry den,
chcela by som sa opytat v suvise s touto fakturou ci je postup podla Vas spravny:
dodavatel vystavi fa do 100 eur pricom uvedie vsetky fakturacne udaje. On musi fa dat do A1, kedze fakturuje zdanitelnej osobe, ale ja ako prijemca tuto fa nemozem smerovat do B2 nakolko neuviedol moje IC DPH a mozem tutu fa povazovat za zjednoduseny danovy doklad a nasmerovat ju do B3, spravne?
dakujem za radu
Dobrý deň,
ak máte Vy ako odberateľ pridelené IČ DPH a na došlej faktúre sú uvedené Vaše fakturačné údaje okrem IČ DPH, tak v tomto prípade by som odporúčala vrátiť faktúru dodávateľovi a požiadať o vystavenie správneho daňového dokladu s Vašimi kompletnými fakturačnými údajmi.