Dobrý deň. V mesiaci október nám bol doručený dobropis od tuzemského dodávateľa s dátumom 31.7.2019. Ak tomu dobre rozumiem, budem musieť urobiť dodatočné daňové priznanie za mesiac 7. 2019
a došlý dobropis uviesť do KV DPH v mesiaci september. Ako  zaúčtovať uvedené prípady, aby boli
uvedené správne v DP DPH a KV DPH. Ďakujem.

, pridaná odpoveď 1. novembra 2020