Dobrý deň,
od 1.10.18 uplatňujeme daň na základe prijatia platby. Ako mám teraz správne zaúčtovať prijatý preddavok na službu, aby mi dátum úhrady zaevidovalo do evidencie DPH? Niečo robím zle, keď mi to nenačítava nič. Ďakujem.
3 odpovede
Dobrý deň,
cez Firma/Nastavenie/Firemné údaje si skontrolujte, či máte zakliknuté “Uplatňovanie DPH na základe platby”.
Pri tomto uplatňovaní odporúčame najskôr vystaviť faktúru cez Obchod/Faktúry. Úhradu prijatého preddavku v PD napárujte cez Uhrádzaný doklad na faktúru, ktorá sa pri tejto úhrade zapíše aj do DPH.
Teda uplatnenie DPH bude na základe prijatej platby.
Neuhradenú preddavkovú faktúru vyrovnajte ručne v evidencii pohľadávok, priamo na predfaktúre v záložke Vyrovnanie.
Dobrý deň,
ďakujem za odpoveď, len chcem uviesť, že zakliknutú voľbu som mala a nevystavujem preddavkové FA, lebo priamo vystavujem doklad na zálohu z VRP. Teda dobre tomu rozumiem, že pri účtovaní úhrady preddavku (na PPD) mám kliknúť voľbu uhrádzaný doklad (vyberiem rovno FA k prijatej platbe) a to je všetko. Vďaka
Dobrý deň,
áno, tak ako píšete. Po tejto úhrade sa faktúra zapíše do DPH.