Dobrý deň,
potrebovala by som poradiť. Robím spätne účtovníctvo klientovi za rok 2017. Pri predložení dokladov za rok 2017 som zistila, že už v marci 2017 prekročil obrat za posledných 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. Keďže som to zistila až teraz, pošlem na DÚ Žiadosť o registráciu na DPH (bude pokuta). Poraďte mi však prosím, ako by bolo najlepšie začať účtovať, aby som nemusela dvakrát účtovať to isté, raz ako neplatca, (aby som podala DP FO)a druhykrát ako platca, nakoľko budem musieť podať asi mimoriadne daňové priznanie na DPH cca od 20.mája do dňa predchádzajúceho dňu registrácie. Viem v priebehu roku roku zmeniť neplatcu na platcu DPH. Prosím poraďte ako by som mala postupovať. Vďaka za odpoveď.
1 odpoveď
Dobrý deň,
v tomto prípade v programe uvádzate len skutočný dátum kedy sa spoločnosť stala platiteľom DPH.
V prípade tejto situácie, ktorú popisujete, ak budete vytvárať mimoriadne daňové priznanie DPH, toto priznanie je potrebné urobiť mimo programu Alfu plus.