Dobrý deň,
ako správne zaevidujem preplatok zamestnávateľa a zamestnanca z RZZP. Zamestnancovi som to vyplatila v mzde aj zdanila. Do pohľadávok to mám zaevidovať s mínusovou hodnotou a len zamestnávateľa alebo aj zamestnanca ? Voped ďakujem.
3 odpovede
Dobrý deň,
do evidencie pohľadávok môžete preplatok za zamestnanca a zamestnávateľa zaevidovať s Typom dokladu – Iná pohľadávka, stĺpec PD vyberte Iný zdaniteľný príjem.
To znamená, že preplatok za zamestnanca a zamestnávateľa účtujete do stĺpca PD Iný zdaniteľný príjem.
Dobrý deň,
ešte sa k Vašej odpovedi opýtam, zamestnancovi som preplatok vrátila a zdanila pri tvorbe mzdy, a v evidencii záväzkov to mám ako mzdový záväzok v celkovej sume (t.j.čistá mzda + preplatok po zdanení). Je to správne potom uviesť zamestnancov preplatok ako iný zdaniteľný príjem? Nebude to dvakrát zdanené? Ďakujem.
Dobrý deň,
predpokladáme, že preplatok zaúčtovaný do pohľadávok ako iný zdaniteľný príjem by mal byť správny. Nakoľko v mzde a na bankovom účte sa suma vysporiada a príjem, ktorý bude vyplatený by mal byť zdanený. Preplatok by nemal byť dvakrát zdanený. Odporúčame Vám túto informáciu ešte overiť.