Dobry den, od 11.1.2017 som registrovana pre dph podla §7a, kedze poskytujem sluzby do zahranicia.
Ak v nastaveniam firmy vyberiem moznost ako ina osoba platiaca dan podla §7a, vo vsetkych novo vystavenych fakturach mi zacne vycislovat dph. Neide to nastavit, aby som bola ako platitel dph iba ak nastavim vystavenie faktury do statov EU? A ako vlastne takto vystavit fakturu do Ciech?
Este jedna otazocka, registrovana som od 11.1.2017, ale sluzba bola dodana uz 30.12.2016. Moze vybrat DUUP 30.12. aj ked v tom case som este nemala IC DPH?
Dakujem
3 odpovede
Dobrý deň pani Kovalčíková,
vo firemných údajoch pri nastavení voľby, že daňovník je platiteľom DPH podľa § 7a, program automaticky zobrazí ďalší formulár, kde je potrebné doplniť konkrétny dátum, od ktorého je platiteľom podľa § 7a.
Následne pri vystavení faktúry do EU program doplní automaticky IČ DPH. Pri tuzemských faktúrach IČ DPH nebude zobrazené.
Vašu druhú otázku doporučujeme overiť s legislatívne – ako vystaviť fa, ak daňovník ešte nebol registrovaný podľa § 7a.
taktiez vyskoci tabulka, kde sa nastavuje dph ako nulova, tusim tam je aj neobsahuje a podobne… Co z toho mam zvolit?
Dobrý deň,
daňovník v rámci SR ostáva neplatiteľom DPH – to znamená, že DPH ponecháte N-sadzba DPH.