Dobrý deň,
ja by som sa chcela opýtať, prišiel z VšZP na účet zamestnávateľa preplatok z RZZP v sume 172 €. Z toho podľa výsledku z RZZP vyplýva, že u jedného zamestnanca bol preplatok a u jedného nedoplatok. Zamestnancov som vyriešila v mzdách podľa návodu v olympe, ale u zamestnávateľa musím preplatok zaevidovať do pohľadávok a zaúčtovať ako iný zdaniteľný príjem a uviesť celú výšku preplatku 172€? Ďakujem
3 odpovede
Dobrý deň pani Marcela,
uvedený preplatok zaúčtujte do stĺpca Príjem zdanený zrážkou u zdroja.
Poisťovňa už z preplatku zaplatila zrážkovú daň, to znamená, že tento preplatok už neovplyvňuje základ dane.
Dobrý deň,
netýka sa ten Príjem zdanený zrážkou u zdroja len SZČO alebo zamestnanca, ktorému poisťovňa preplatok vyplatí priamo jemu? Ďakujem.
Dobrý deň pani Marcela,
ospravedlňujem sa nesprávnu predchádzajúcu odpoveď.
Príjem zdanený zrážkou u zdroja je účtovaný len v prípade preplatku z RZZP za SZČO.
Pri preplatku z RZZP za zamestnancov je to iný zdaniteľný príjem.