Dobrý deň,prosím Vás ako správne zaevidovať opravu základu dane (dôvod: skonto za skoršiu úhradu) pri prijatej faktúre z EÚ, aby sa mi správne vykázali čiastky v DP DPH a KV. Dobropis dodávateľ neposiela (informácia o skonte je uvedená na faktúre). Ďakujem Vám veľmi pekne.
1 odpoveď
Dobrý deň pani Hrnčiarová,
neuvádzate, či je na doklade uvedené písomne, podľa ktorého paragrafu sa máte držať. Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH ak sa vystaví dobropis, postupujete podľa § 25 ods. 6. Ak k tomu nevystavia dobropis a v čase dodania tovaru alebo služby je poskytnutá zľava z ceny alebo je poskytnutá zľava za skoršiu úhradu ceny, základ dane sa zníži o sumu zľavy, upravuje §22 ods.4. Určite odporúčam postup odkonzultovať s účtovným alebo daňovým poradcom. V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21 alebo mailom na omega@kros.sk.