Dobrý deň,prosím Vás ako správne zaevidovať opravu základu dane (dôvod: skonto za skoršiu úhradu) pri prijatej faktúre z EÚ, aby sa mi správne vykázali čiastky v DP DPH a KV. Dobropis dodávateľ neposiela (informácia o skonte je uvedená na faktúre). Ďakujem Vám veľmi pekne.

, pridaná odpoveď 13. marca 2021