Dobrý deň,
v apríli firma vystavila faktúru s prenosom daňovej povinnosti. V máji sme vystavili storno faktúru na túto faktúru, k úhrade nedošlo, sme mesační platcovia DPH.
Aký je postup na zaúčtovanie storno faktúry ?
Ďakujem
1 odpoveď
Dobrý deň,
štandardne je možné storno faktúru vystaviť cez menu Fakturácia – Storno faktúry ako kópiu z pôvodnej faktúry. Vtedy sa do účtovníctva zapíše s rovnakými typmi súm a hodnoty sú s opačnými znamienkami.
V tomto prípade však odporúčame preveriť, či sa jedná naozaj o storno faktúru, nakoľko ide o dve zdaňovacie obdobia a v takom prípade sa už štandardne jedná o opravnú faktúru (dobropis) – teda smerovanie je do opravných riadkov daňového priznania k DPH a do oddielu C1 v kontrolnom výkaze DPH.