Pekný deň,
chcem sa opýtať, ako treba postupovať v prípade, že máme ERP, ale cez ňu prijímame iba platby za faktúry. Počas mesiaca máme samozrejme výdaje na PHM, stav.materiál, kanc.potreby. Ale otázka sa týka ako sa účtujú tzv. výbery z pokladnice? Napr.ja zaúčtujem všetky príjmy ako aj výdaje za mesiac január, ale aby mi sedela suma peňazí v zásuvke so sumou v pokladnici, môžem to zaúčtovať následným príjmovým resp.výdajovým dokladom?Aby som tu sumu mala rovnakú v účtovníctve aj v zásuvke?Alebo aký je nejaký všeobecný postup?
Ďakujem za informáciiu
1 odpoveď
Dobrý deň,
v prípade, že platby faktúr príjmate len cez ECR (bez náväznosti na program), tržbu z ECR Vám odporúčame zaúčtovať ako príjmový pokladničný doklad. Sumu je potrebné uviesť s rozpisom na základ a DPH. Ďalej je potrebné zakliknúť voľbu Doklad z ECR a na záložke Zápis do bude voľba DPH zakliknutá a uvedený riadok DPH 03/04. Nákup hotovosti odporúčame zaúčtovať ako výdavkový doklad z pokladnice.