Dobrý deň,
mám nejasnosti ohľadom účtovania stravných lístkov/cenín SZČO podľa Vami uvedeného postupu, a to konkrétne v členení výdavku za stravné lístky do ostatných výdavkoch ovplyvňujúcich základ dane. Podľa usmernenia sa výdavky za stravovanie zamestnancov a podnikateľa účtujú ako VOZD-služby. Ako je to teda správne?

, pridaná odpoveď 18. januára 2021