Dobrý deň, v programe chcem začať účtovať novú firmu. Účtovníctvo tejto spoločnosti sa bude účtovať až od januára 2012. Zároveň však tejto spoločnosti potrebujem urobiť účtovnú závierku a daňové priznanie za rok 2011 (dostala som od nich hlavnú knihu k 31.12.2011). Chcem sa spýtať, akým spôsobom by som mala zadať konečné zostatky jednotlivých účtov k 31.12.2011 tak, aby som mohla urobiť účtovnú závierku a daňové priznanie k 31.12.2011 a zároveň, aby nenastal nejaký problém po urobení prechodu do roku 2012. Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

, pridaná odpoveď 16. apríla 2021