Dobrý deň, potrebujem poradit, ako sa uctuju zasoby v JU pri ukonceni zivnosti. Prijem zo zivnosti nemam, iba zo závislej činnosti. Ostali mi zasoby v sume 1450e.Viem, ze musim upravit ZD o sumu zasob, teda ich preuctovat do prijmu. Ale ci by som ich mohla dat do osobnej spotreby, aby bol ZD nulovy. Alebo ako upravit ZD aby som sa vyhla dani. Pouzijem pausal.vydavky percentom. Dakujem za radu.
6 odpovede
Dobrý deň pani Andrea,
Zásoby dať na osobnú spotrebu neodporúčame, legislatíva takýto krok neumožňuje. A keďže ste nemali žiadne príjmy a nepreúčtovali by ste si tieto zásoby do príjmov, čiže by ste boli na 0- paušálne výdavky by ste si ani nemali z čoho uplatniť. Písali ste správne, je potrebné zostatkovú hodnotu zásob preúčtovať do príjmov v peňažnom denníku cez interný doklad ako uzávierkovú účtovnú operáciu. Tým si zvýšite základ dane – čiže budete mať príjmy a až následne môžete použiť paušálne výdavky pri vytváraní daňového priznania.
Podľa nášho názoru sa nevyhnete tomu, aby ste sa vyhli dani. Konkrétny príklad uvádzajú aj priamo na finančnej správe, TU: https://podpora.financnasprava.sk/598561-Z%C3%A1klad-dane-pri-skon%C4%8Den%C3%AD-podnikania
Dobrý deň, živnostník má pozastavenú činnosť, no rozhodol sa ukončiť živnosť, v žinosti mu zostali už len
pokladňa
pohľadávka voči fin.správe – nadmerný odpočet dph
zavazok voči dodávateľovi ktorý nechce uhradiť, žiadal dobropisovať, žiaľ nedoriešilo sa to
žiadne zasoby ani majetok už nie je v živnosti.
ako sa prosím postupuje v alfe plus. nikde som nevidela že by sa zadavalo ukončenie a vystavila mimoriadna učt. zavierka. čo s tým čo tam je aby som vygenerovala správne dokumenty na finančnú správu. zaklad dane bude samozrejme nulový podľa toho čo som pisala hore.
Dobrý deň,
v programe Alfa plus nezadávate informáciu o ukončení živnosti. Zaúčtujete všetky potrebné doklady, účtovné operácie. V prípade, že dochádza k úprave základu dane, zaevidujete ho v peňažnom denníku cez interné doklady ako uzávierkovú účtovnú operáciu. Mimoriadnu účtovnú závierku je potrebné vytvoriť priamo na Finančnej správe. Rovnako odporúčame legislatívne overiť presný postup pri ukončení živnosti.
zdravim Vás, nadviažem na temu .
takže všetky zavazky a pohladavky , ktoré neboli uhradené ku dnu ukončenia živnosti / napr.30.06. / zaučtovať do PD cez INT D/, to znamená že saldokonto k uvedenému dnu bude nula a takisto vo výkaze o MAJETKU budu POHL a ZAVAZKY 0/nula/ a uvedie sa tam iba ak zostatok účtu a hotovosť / pri zostavení mimoriadnej uzavierky k 30.06/ ?
Dobrý deň Michal,
túto informáciu či v účtovnej závierke majú byť uvedené skutočné sumy, ktoré sa evidujú k dátumu zostavenia účtovnej závierky alebo nulové hodnoty doporučujeme overiť na FS.
Ak by mali byť nulové hodnoty tak ID zaúčtujete s nadväznosťou na neuhradené pohľadávky/záväzky.
Ak by v účtovnej závierke mali byť uvedené sumy, tak ID zaúčtujete bez nadväznosti na pohľadávky/záväzky.