Dobry den, nakupili sme tovar, zaplatili kartou. Cast tovaru sme vratili, zauctovany je cez interny doklad. Pre podanim DP k DPH kontrolujem jednotlive evidencie. ID k vratke tovaru figuruje v Evidencii DPH -zdanitelne obchody. Popri tom nie je sucastou Evidencie DPH v KV. Je to vporiadku?
Dakujem vopred
8 odpovede
Dobrý deň pani Dana,
pri vrátení tovaru dodávateľovi by ste mali dostať opravný doklad – faktúru, na základe čoho si uplatníte aj DPH. Prípadne máte bloček mínusom. Pri zaúčtovaní mínusového bločku je potrebné vybrať riadok DPH 28 – rovnaký riadok by ste použili pri zaevidovaní došlého dobropisu.
Dobry den,
ano mam blocik s minusom aj som ho zauctovala s riadkom DPH 28. Vo vypise DPH mi figuruje, ale mi nefiguruje v KV A1. Neviem, ci tam ma byt, alebo nie. Dakujem
Pani Dana,
mínusový bločik vstupuje do oddielu C2 KV – úplne rovnako ako došlý dobropis.
Dobry den, prosim este raz o upresnenie:
minusovy blocik som zauctovala s riadkom DPH 28(21Ao), vstupuje mi do KV C2 tak ako pisete. Pri kontrole uctovnictva mam napriek tomu hlasenu chybu/podozrenie” “Riadok DPH nezodpoveda zvolenej sadzbe DPH”.
Dakujem este raz.
Dobrý deň pani Dana, ak idete priamo cez peňažný denník, bez záväzku, volíte Pokladnica- výdavok, sumu zadáte mínusom, ručne vyberiete riadok 28 (21Ao) a oddiel kontrolného výkazu C2 Vám potiahne automaticky. Sadzbu DPH máte na doklade zvolenú akú?
Dobrý deň, išlo o platbu kartou, tak som v peňažnom denníku išla cez interný doklad príjem s minusovpu hodnotou, sadzba DPH na doklade je 20%
Ďakujem.
Dobrý deň pani Dana,
bločik je potrebné v PD zaúčtovať ako Interný doklad – Výdavok a vybrať riadok DPH 28. Uvedené upozornenie je z dôvodu, že ste zvolili príjem – čo nie je správne. V PD to bude vždy výdavok a mínusom.