Dobry den, nakupili sme tovar, zaplatili kartou. Cast tovaru sme vratili, zauctovany je cez interny doklad. Pre podanim DP k DPH kontrolujem jednotlive evidencie. ID k vratke tovaru figuruje v Evidencii DPH -zdanitelne obchody. Popri tom nie je sucastou Evidencie DPH v KV. Je to vporiadku?
Dakujem vopred
3 odpovede
Dobrý deň pani Dana,
pri vrátení tovaru dodávateľovi by ste mali dostať opravný doklad – faktúru, na základe čoho si uplatníte aj DPH. Prípadne máte bloček mínusom. Pri zaúčtovaní mínusového bločku je potrebné vybrať riadok DPH 28 – rovnaký riadok by ste použili pri zaevidovaní došlého dobropisu.
Dobry den,
ano mam blocik s minusom aj som ho zauctovala s riadkom DPH 28. Vo vypise DPH mi figuruje, ale mi nefiguruje v KV A1. Neviem, ci tam ma byt, alebo nie. Dakujem
Pani Dana,
mínusový bločik vstupuje do oddielu C2 KV – úplne rovnako ako došlý dobropis.