Dobrý deň,
chcem sa informovať ako postupovať pri zahraničnej faktúre na základe ktorej bol dodaný tovar z Česka s dátumom dodania v júli avšak faktúra sa dostala k účtovníčke až v októbri (chyba zamestnanca, ktorý faktúru neodovzdal). Je možné faktúru zaúčtovať v inom mesiaci, podobne ako sa účtuje tuzemská faktúra “odpočet v inom mesiaci”, alebo je potrebné spraviť dodatočné DP?
Ďakujem
1 odpoveď
Dobrý deň,
pri samozdanení dochádza k odvodu DPH aj odpočtu DPH, odvod DPH je potrebné uskutočniť v mesiaci, ktorý je na faktúre uvedený ako dátum vzniku daňovej povinnosti. Na základe toho predpokladáme, že bude potrebné podať dodatočné daňové priznanie DPH. Avšak uvedenú skutočnosť odporúčame preveriť u daňového poradcu prípadne priamo na finančnej správe.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na čísle 041/707 10 21.