Dobrý deň,
dodávateľ služiem nám vystavil dobropis k faktúre z minulého roka( teda minulé účtovné obdobie, aj predchádzajúci kvartál )
Akonáhle zadám dobropis do záväzkov, musím zadať DPVP podľa pôvodnej faktúry, tj. z minulého účtovného obdobia.
SW ma upozorní na nutnosť podať dodatočné priznanie k DPH.
Prijaté dobropisy by sa však mali vykázať v období, v ktorom boli vystavené.
Ako to mám teda zaúčtovať?
Vopred ďakujem.
MH
1 odpoveď
Dobrý deň,
dôležité sú dátumy , ktoré sú uvedené na dobropise, ktorý Vám bol zaslaný (nie dátumy na pôvodnej faktúry).
Pre správne poradenstvo nám napíšte na alfaplus@kros.sk, kde nám uveďte presné dátumy a údaje, ktoré sú na došlom dobropise uvedené.