Dobrý deň,
dodávateľ služiem nám vystavil dobropis k faktúre z minulého roka( teda minulé účtovné obdobie, aj predchádzajúci kvartál )
Akonáhle zadám dobropis do záväzkov, musím zadať DPVP podľa pôvodnej faktúry, tj. z minulého účtovného obdobia.
SW ma upozorní na nutnosť podať dodatočné priznanie k DPH.
Prijaté dobropisy by sa však mali vykázať v období, v ktorom boli vystavené.
Ako to mám teda zaúčtovať?
Vopred ďakujem.
MH

, pridaná odpoveď 2. februára 2021