prijala som platbu zo VZP na meno firmy, nie na meno zamestnanca, ktoru som evidovala na 1. BV na 221/336 na ID 336/648. Teraz z toho treba vypočitať ručne dan 19 percent. Je to dobre , ze som t o evidovala na ID ako 331/342. alebo to treba na 336/342, kedže išlo o vratenie preplatku firme a nie zamestnancom? dakujem za rychlu odpoved, už idem uzatvarať učty.
2 odpovede
Dobrý deň,
prosím kontaktujte nás na Hotline 041/707 10 21. Prejdeme si spoločne všetky Vaše otázky. Za pochopenie ďakujeme.
podľa mňa to bolo treba riešiť pri výplate zamestnancov a nielen účtovaním uvedeným spôsobom, lebo to bolo potrebné dostať do Prehľadu a aj do ročného zúčtovania dane, alebo potvrdenia o zdaniteľných príjmoch. Najschodnejšie vidím dostať to do najbližšej výplaty zamestnanca, aby sa to dostalo tam, kde to patrí, aj keď v inom roku…